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Tipos de CFDI

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En la actualidad hay numerosos tipos de CFDI y se utilizan con diferentes propósitos. Pero de forma general todos tienen la premisa de dar mas detalle al SAT de las operaciones comerciales que realizamos día a día. Los Tipos de CFDI y su entendimiento son esenciales para garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones comerciales y financieras.

Podemos dividirlos en 2 ramas principales: 

Los que determinan operaciones comerciales y/o financieras. Este tipo de CFDi es el mas común:

Los segundos con los que se encargan de notificar los impuestos al SAT de los impuestos retenidos o efectivamente pagados (CFDI de retenciones e información de pagos)

A continuación, nos adentraremos en los CFDI que determinan operaciones comerciales y/i financieras así como su relevancia en el contexto fiscal.

CFDI de Ingresos

Este comprobante, también conocido como factura de ingresos o venta, se emite por los ingresos que obtienen los contribuyentes. Es uno de los más comunes y se utiliza en una variedad de operaciones, tales como:

  • Prestación de servicios: Cuando un profesional o empresa ofrece un servicio a un cliente y requiere documentar el ingreso obtenido.
  • Arrendamiento: Para aquellos que rentan propiedades o bienes, este CFDI respalda el ingreso obtenido por el arrendamiento.
  • Honorarios: Profesionales independientes, como abogados o médicos, emiten este tipo de CFDI para documentar sus ingresos.
  • Donativos: Organizaciones sin fines de lucro utilizan este CFDI cuando reciben donaciones.
  • Enajenación de bienes y mercancías: Se refiere a la venta de productos o bienes tangibles.

CFDI de Egresos

También conocido como «Nota de crédito», este comprobante se utiliza para documentar salidas de dinero o reducciones en los ingresos previamente registrados. Algunas de las operaciones que respaldan este tipo de CFDI incluyen:

  • Descuentos en ventas ya facturadas: Cuando se otorga un descuento posterior a una venta.
  • Devolución de mercancías: Si un cliente devuelve un producto, se emite un CFDI de egreso para documentar la devolución.
  • Anulación total de un CFDI de Ingreso: En caso de errores o cancelaciones.
  • Bonificaciones aplicables a ventas futuras: Cuando se otorgan bonos o créditos para compras futuras.

CFDI de Nómina

Este comprobante se emite cada vez que un empleador realiza un pago a un empleado. Documenta la relación comercial y laboral entre ambas partes, y es esencial para la deducción de impuestos de la empresa. Algunos de los conceptos que respaldan este tipo de CFDI son:

  • Pagos de nómina: Salarios, bonos y otros ingresos regulares.
  • Viáticos: Gastos de viaje y representación.
  • Aguinaldo: Pagos anuales o bonificaciones.

CFDI de Traslado

Anteriormente conocido como carta porte o de transporte, este comprobante se emite cuando se transportan mercancías sin que haya una transacción comercial. Su principal objetivo es acreditar la propiedad o legalidad de la posesión de mercancías durante su traslado.

CFDI de Pagos

Este CFDI incorpora un complemento para recepción de pagos. Es especialmente útil en operaciones con pago en parcialidades o cuando no se recibe el pago de la contraprestación al momento de expedir el CFDI original. Documenta pagos realizados en fechas posteriores a la emisión del CFDI original.

CFDI relacionados

Este propiamente no es un tipo de CFDI, sin embargo, es muy util cuando se van a relacionar diferentes operaciones como pagos, cancelación o sustitución de CFDI previamente generados. . Estos atributos del CFDI  se utilizan cuando se necesita emitir información complementaria sobre una transacción previamente efectuada, como notificar un aumento en el costo de una operación, aplicar un descuento a un cliente, realizar una devolución o corregir un error en la factura original.

Conocer y entender los diferentes Tipos de CFDI es fundamental para cualquier contribuyente en México.

Estos comprobantes no solo garantizan la transparencia y legalidad de las operaciones comerciales y financieras, sino que también son una herramienta crucial para mantener un orden en la contabilidad y el cálculo de impuestos y deducciones.

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